圍繞促進政法工作高品質發展、助推政法隊伍教育整頓走深走實這一目標,按照省審計廳的工作部署,市審計局對全市部分檢察院、法院的2020年度預算執行情况以及領導幹部的經濟責任履行情况進行了稽核。
被稽核組織積極配合審計工作,在與稽核機關工作銜接後,有的被稽核組織以此為契機,將遵守財經法紀情况作為政法隊伍教育整頓的主要內容之一,充分發揮內部審計機构的自我約束機制,全面開展了一次不留“死角”的遵守財經法紀情况自查自糾行動,不僅做到了“查錯補漏”的效果,而且增强了全員的遵紀守法意識;稽核過程中,被稽核組織的相關人員對審計人員提出的各項質疑和要求,都能够即刻給予答覆、做出解釋,並做到即提即行、即行即改;經過近三個月的稽核,稽核機關針對被稽核組織存在的資金支出管理不規範、涉案物品管理不嚴格、不到比特等問題,提出了壓減經費支出、增强財務管理能力,嚴格按照合同約定、避免財政資金風險等稽核建議。對稽核報告提出的問題和稽核建議,被稽核組織都能够嚴格按照法定程式和職責,將稽核查出問題整改責任納入政法隊伍教育整改的“大盤子”當中,以“清單”管道列出問題整改的“時間表”和“路線圖”,既增强了審計監督的建設性,又確保了教育整頓成果的實效性,極大地豐富了政法隊伍教育整頓的形式和內容。
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